
老師,行政單位去年其他應(yīng)付款有業(yè)務(wù)沒(méi)沖銷,導(dǎo)致今年期初數(shù)貸方有余額,需要怎么處理?是直接沖減費(fèi)用還是從以前年度盈余調(diào)整去處理?
答: 您好,這個(gè)的話最好是通過(guò)以前年度盈余調(diào)整去處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)2020年付的一筆款400元,因?qū)Ψ劫~戶戶名有誤被退回來(lái)了,然后這后面一直就沒(méi)有付出去了,當(dāng)時(shí)退回來(lái)的時(shí)候收到后貸方掛成了 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖掉的話,需要進(jìn)以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目嗎?是行政單位的
答: 你好同學(xué),您當(dāng)時(shí)一開(kāi)始做的憑證是怎么做的呢?就一開(kāi)始付款的時(shí)候。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 行政單位的其他應(yīng)付款的期末余額如何調(diào)整為專項(xiàng)資金收入?
答: 你好 借 其他應(yīng)付款 貸 專項(xiàng)資金收入


charles 追問(wèn)
2022-05-23 15:34
李霞老師 解答
2022-05-23 15:40
charles 追問(wèn)
2022-05-23 15:42
李霞老師 解答
2022-05-23 15:47
charles 追問(wèn)
2022-05-23 15:56
李霞老師 解答
2022-05-23 15:59