
老師,行政單位去年其他應(yīng)付款有業(yè)務(wù)沒沖銷,導(dǎo)致今年期初數(shù)貸方有余額,需要怎么處理?是直接沖減費用還是從以前年度盈余調(diào)整去處理?
答: 您好,這個的話最好是通過以前年度盈余調(diào)整去處理的
老師,請問2020年付的一筆款400元,因?qū)Ψ劫~戶戶名有誤被退回來了,然后這后面一直就沒有付出去了,當時退回來的時候收到后貸方掛成了 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖掉的話,需要進以前年度盈余調(diào)整這個科目嗎?是行政單位的
答: 你好同學(xué),您當時一開始做的憑證是怎么做的呢?就一開始付款的時候。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 行政單位的其他應(yīng)付款的期末余額如何調(diào)整為專項資金收入?
答: 你好 借 其他應(yīng)付款 貸 專項資金收入


優(yōu)雅的柚子 追問
2023-10-17 13:38
小鎖老師 解答
2023-10-17 13:39