老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發(fā)票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預付賬款-租金2萬,貸:其他應付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預付賬款-租金1666.67;發(fā)票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 你好同學,你幫別人墊付了一年的房租,相當于別人也要給你錢啊,那正常應該是借其他應付款貸銀行存款,然后別人給你錢的時候再借銀行存款貸其他應付款。
請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發(fā)票未開具,公司實收資本為0,前期無力支付給個人。借:預付賬款-租金2萬,貸:其他應付款2萬;按月分攤租金借:管理費用-租金1666.67,貸:預付賬款-租金1666.67;發(fā)票來時借:管理費用-租金2萬,貸:預付賬款-租金2萬。是這樣做嗎?
答: 嗯嗯,你很棒,就是那樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我這邊有兩個疑問:1.預付賬款借方掛的太多有沒有什么風險?2.其他應付款-法人掛賬較多有沒有風險,這都是老板無息借款給公司運營資金,一年內(nèi)沒有歸還完畢。這些法人借給公司的錢是否能轉(zhuǎn)為實收資本呢?
答: 同學你好,法人無息借給公司的款年內(nèi)沒有歸還完畢沒有問題。 預付賬款為什么會掛那么多?是付款了貨物一直沒發(fā)出還是貨物發(fā)出了一直沒開票? 法人借給公司的錢能轉(zhuǎn)為實收資本,但需要去工商局變更備案,


Amy 追問
2022-05-24 09:43
辜老師 解答
2022-05-24 09:45
Amy 追問
2022-05-24 09:48
辜老師 解答
2022-05-24 10:54
Amy 追問
2022-05-24 11:09
辜老師 解答
2022-05-24 11:11
Amy 追問
2022-05-24 11:14
辜老師 解答
2022-05-24 11:14