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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-24 17:07

你好同學(xué),你可以打開那個納稅調(diào)整項目表,在第30行里進行調(diào)整就可以了。

李霞老師 解答

2022-05-24 17:07

嗯,正常的話,您的期間費用表,收入表,成本成本表都是不用填寫的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:10

是不用填寫,我這有40萬的購進沒有發(fā)票、還有房租有幾萬也沒有發(fā)票、運費有20萬沒有發(fā)票、水電和私車公用繳納的保險也沒有發(fā)票,這些我 都填入第30行嗎?我之前看沒有營業(yè)外支出-違約金,我就填入的30行【其他】

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:12

老師,還有我填寫的職工薪酬表的工資+福利費=納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額嗎?

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

你好同學(xué),您說了這么多哈,我給你講一下,嗯,正常跟那種支出類有關(guān)系的,你都填在30號里進行調(diào)整的。

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

然后你的職工工資,還有福利費那一塊兒,它有一個專門的表格,就在那個職工薪酬表里面進行調(diào)整,然后他會反饋到你的納稅調(diào)整表里面。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:13

我這填寫調(diào)整的金額都快上100萬了,有沒有影響啊

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:14

購進成本無票都是填30行嗎

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:16

那營業(yè)外收入我需要填寫在11行嗎?

李霞老師 解答

2022-05-24 17:16

你好,對跟成本有關(guān)系的都填到30行兒,不過您這個金額是挺大的,那您給補交很多的稅呀。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:17

2017年有一百多萬的虧損,應(yīng)該不用繳稅,就是2021年沒有發(fā)票的很多

李霞老師 解答

2022-05-24 17:19

哦,那就好,那交的稅基本上就不多了。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:21

老師,我發(fā)的納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額,怎么跟我的報表不一致呢,調(diào)整表里面得金額加上了福利費的金額,是正確的嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:24

嗯,不是的,福利費是福利費,工資是工資,你再仔細的核對。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:29

我填寫了職工薪酬的表后,調(diào)整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費之和的金額了,不知道哪里錯了

李霞老師 解答

2022-05-24 17:33

哦,那里面的是正確的,我說的是職工薪酬表里面是分開的,納稅調(diào)整表里面是合計的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:34

老師,營業(yè)外收入呢,在納稅調(diào)整表里面需要填寫嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:43

你好,這個不要填的哈,這個不用調(diào)整的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:57

老師,本年度調(diào)整后盈利20萬,彌補虧損后,本年度的虧損還有130萬。在減免所得稅優(yōu)惠表里面第一行是不是就不用填寫金額,直接保存就可以了?

李霞老師 解答

2022-05-24 18:06

你好同學(xué),對的,就是這個意思。

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相關(guān)問題討論
nashuiq調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫賬載金額調(diào)增就可以。
2021-05-25 15:58:29
你好同學(xué),你可以打開那個納稅調(diào)整項目表,在第30行里進行調(diào)整就可以了。
2022-05-24 17:07:03
您好,匯算清繳的時候,所在年度符合就可以
2020-04-07 21:37:43
符合條件是可以的
2017-02-21 16:08:08
你有調(diào)增減的項目嗎
2019-05-27 14:20:56
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