
公司以前年度工資多計提了65萬,現(xiàn)在賬面上是還欠發(fā)65萬工資,但是實(shí)際不存在,怎么調(diào)整
答: 把以前年度多計提的沖銷。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
請問老師 以前年度調(diào)整后的報表和實(shí)際當(dāng)月的數(shù)據(jù)為什么會不符
答: 你好,你調(diào)整的分錄是怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019.12月計提了工資,等1月份實(shí)際發(fā)工資的時候直接紅沖然后按照實(shí)際工資重新計提,是不是需要記以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢
答: 你們是什么會計制度呢

