
公司以前年度工資多計提了65萬,現(xiàn)在賬面上是還欠發(fā)65萬工資,但是實際不存在,怎么調(diào)整
答: 把以前年度多計提的沖銷。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
請問老師 以前年度調(diào)整后的報表和實際當(dāng)月的數(shù)據(jù)為什么會不符
答: 你好,你調(diào)整的分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019.12月計提了工資,等1月份實際發(fā)工資的時候直接紅沖然后按照實際工資重新計提,是不是需要記以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢
答: 你們是什么會計制度呢

