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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-25 14:07

同學你好
這個不會呀
只要出口的對應都可以退稅

小魚兒 追問

2022-05-25 14:08

銷項稅額13%,出口退稅率只有10%,不是還有3%不可以退嗎

樸老師 解答

2022-05-25 14:16

同學你好
這個轉出就可以了

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能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。
2025-05-07 11:49:11
同學你好 這個不會呀 只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
舉個例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個2%需要你轉出,不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應交稅費借方貸方也可以看出來 退稅借其他應收款貸應交稅費-出口退稅 你也可以看出 這個需要和銷項一樣的加上 進項轉出借成本貸進項轉出 也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
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