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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-25 16:08

您好
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
這樣補(bǔ)計(jì)提就好了
2.繳納 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款

咩咩 追問

2022-05-25 16:09

好的,非常感謝老師

bamboo老師 解答

2022-05-25 16:10

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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相關(guān)問題討論
你帳套沒有這個科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
以前年度損益調(diào)整還要轉(zhuǎn)入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-09-13 08:17:52
您好 這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,就這樣就可以了。
2021-03-25 14:42:25
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