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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-26 10:48

您好
這個是企業(yè)所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-26 11:23

那么請問增值稅加計扣除該填寫哪張表

bamboo老師 解答

2022-05-26 11:30

增值稅加計扣除 企業(yè)所得稅不需要單獨填表啊

計入營業(yè)外收入 在主表里面填寫就好了

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-26 15:43

請問這個表中的稅收金額是申報個稅的金額嗎

bamboo老師 解答

2022-05-26 15:44

是發(fā)放后申報過后的金額

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項稅額加計抵減是增值稅的政策,您是哪個月有需要繳納增值稅的情況,才會用到加計抵減的。 1、您公司是否符合加計抵減政策條件呢? 2、7、8、9各月的增值稅繳納情況?
2019-11-11 15:05:12
您好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類 其他欄次調(diào)減
2021-06-08 14:52:43
您好 這個是企業(yè)所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除
2022-05-26 10:48:48
暫估的匯算清繳了,今年有了進(jìn)項,就根據(jù)今年的業(yè)務(wù)情況決定是否抵扣,進(jìn)入今年的進(jìn)項即可
2021-05-31 15:38:59
你好,匯算清繳時,公司上年未抵扣的進(jìn)項稅,不需要做什么特殊處理的??
2021-05-11 11:10:01
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