
計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的會(huì)計(jì)分錄是什么?我知道繳納的分錄,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提時(shí)的分錄是?
答: 你好,這個(gè)一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅已交稅金科目,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅科目是什么時(shí)候用到
答: 你好 已交稅金 是當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的稅費(fèi)用這個(gè)科目 。 一般轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問(wèn)下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


翼 追問(wèn)
2022-05-26 10:57
郭老師 解答
2022-05-26 11:00