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2月有一張發(fā)票抵扣了,稅額28.3。 當月申報時忘記填寫進去了?,F(xiàn)在4月份再把它填寫到浩天的進項抵扣里可以嗎?
怎么分辨稅務實操中的發(fā)票是申報抵扣的還是未申報抵扣的?為什么表二最下面還有個“其他”,“其他”的內(nèi)容不是和最上面的“申報抵扣的進項稅額”的內(nèi)容一樣的嗎?
如果收到了紅字專票,在填申報表時是直接在申報抵扣的進項中抵減,還是要填到進項稅額轉出紅字專用發(fā)票通知單注明的進項中填例,而申報抵扣的進項稅額中不包含紅字票的數(shù)額?








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