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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-13 11:44

您好, 可以抵扣的,就是在增值稅申報表上填寫以前月份認(rèn)證,本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金額欄里就行了。前提是到7月份認(rèn)證的時候,按發(fā)票日期推算,沒有超過認(rèn)證有效期。

陽光 追問

2018-08-13 11:51

就是沒有在申報表體現(xiàn)哦,這樣子還能抵扣嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-13 13:51

您好,這種情況可以抵扣的。

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您好 如果已經(jīng)知道對方作廢了發(fā)票 申報期還沒有截止 應(yīng)該撤銷申報做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再重新申報
2019-08-15 08:31:48
你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
2019-06-11 15:20:40
您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
你等到星期一報稅可能就可以了,數(shù)據(jù)還沒有傳到金稅三期申報系統(tǒng)中
2020-07-11 12:22:36
你好 你不允許抵扣。 你需要做轉(zhuǎn)出處理的 。填寫附表2 做轉(zhuǎn)出
2021-04-06 10:07:02
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