
老師,我們這個月都把進項稅額抵扣了,交了稅了,對方缺作廢了發(fā)票,我們這個月用不用重新申報啊
答: 您好 如果已經知道對方作廢了發(fā)票 申報期還沒有截止 應該撤銷申報做進項稅額轉出再重新申報
現(xiàn)代服務當期可抵扣進項稅額加計10%,是當期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 老師,但是增值稅申報表沒有自動顯示,是不是要自己輸入呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月已認證的發(fā)票但未在8月申報,這個進項稅額還能抵扣嗎?可以抵扣的話有什么可以申請抵扣的方式呢?
答: 您好, 可以抵扣的,就是在增值稅申報表上填寫以前月份認證,本月抵扣的進項稅金額欄里就行了。前提是到7月份認證的時候,按發(fā)票日期推算,沒有超過認證有效期。
問下我的進項票已經認證了,但是在申報時忘記把進項票的數據填上去了,現(xiàn)在這個已經認證的進項稅額沒辦法再抵扣了該怎么處理
為什么進項稅額申報表里,火車票的進項稅額沒有被算進總的申報抵扣進項稅額里?我看進項稅額合計里只有發(fā)票候選平臺勾選的稅額
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進項稅額怎么做帳務處理。
老師,進項稅額抵扣那個表本期認證相符且本期未申報抵扣有數字但顯示按稅法規(guī)定不允許抵扣,開票內容是防爆玻璃,怎么辦


JY小可愛i 追問
2020-06-12 11:00
郭老師 解答
2020-06-12 11:01
JY小可愛i 追問
2020-06-12 11:24
郭老師 解答
2020-06-12 11:29