
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計10%,是當(dāng)期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計抵減稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問下我的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是在申報時忘記把進(jìn)項(xiàng)票的數(shù)據(jù)填上去了,現(xiàn)在這個已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額沒辦法再抵扣了該怎么處理
答: 您好!你如果只是數(shù)據(jù)填錯了??梢灾匦律陥蟮?。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣那個表本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣有數(shù)字但顯示按稅法規(guī)定不允許抵扣,開票內(nèi)容是防爆玻璃,怎么辦
請問我這個月申報的的時候確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,多余的進(jìn)項(xiàng)稅額是系統(tǒng)直接作為下期留底嗎?下期申報的時候直接可以系統(tǒng)自動抵扣嗎 ?
附表二申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄的第1,2欄次是自動帶出的嗎?第3欄前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這個需要手動填上?

