
2016年12月航天開了一張發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 330元的專票,當(dāng)時進項認(rèn)證了,沒有做價稅分離,當(dāng)時做的分錄時:借:管理費用 330 貸:其他應(yīng)收款 330,這個月才發(fā)現(xiàn)這個稅控系統(tǒng)服務(wù)費不需要認(rèn)證可以全額抵減330,這個月填申報表的時候,做了進項轉(zhuǎn)出18.68,那么在這個月的帳需要做調(diào)整嗎?該如何調(diào)整呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-進項稅330貸:應(yīng)交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出18.68,管理費用311.32
老師好 員工欠我們公司錢 用員工錢繳納航天技術(shù)維護費時 我能直接做成借管理費用 貸其他應(yīng)收款嗎
答: 你好,可以的呢,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2016年12月航天開了一張發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 330元的專票,當(dāng)時進項認(rèn)證了,帳上卻沒有做價稅分離,當(dāng)時做的分錄時:借:管理費用 330 貸:其他應(yīng)收款 330,這個月才發(fā)現(xiàn)這個稅控系統(tǒng)服務(wù)費不需要認(rèn)證可以全額抵減330,這個月填申報表的時候,做了進項轉(zhuǎn)出18.68,也填了增值稅減免明細表,抵減330,那這個月的帳該如何調(diào)整呢?
答: 借:應(yīng)交稅費330貸:應(yīng)交稅費18.68,管理費用311.32


西紅柿 追問
2017-05-11 10:22
袁老師 解答
2017-05-11 10:23
西紅柿 追問
2017-05-11 16:08
袁老師 解答
2017-05-11 16:13