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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-11 11:07

你好!3個月沒計提,4月就要計提。 
借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等

墨墨子 追問

2017-05-11 11:10

@宋老師:那2張記賬憑證能連一起嗎?原始憑證做2個工資表?

宋生老師 解答

2017-05-11 11:12

您好!可以的。

墨墨子 追問

2017-05-11 11:12

@宋老師:計提分錄摘要是計提三月工資是嗎?計提和發(fā)放的日期都是4月份

宋生老師 解答

2017-05-11 11:16

您好!是的。 都是計入4月

墨墨子 追問

2017-05-11 12:21

@宋老師:公司食堂的費用 需要計提嗎?怎么分錄?記哪個科目呢,我問了有2種 一個是先計提在支付,一個是支付后期末根據(jù)比例分攤,到底哪個呢?

宋生老師 解答

2017-05-11 13:34

您好!其實最終的結(jié)果都是一樣。都是計入期間費用。

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相關(guān)問題討論
你好,一般都是本月做計提,然后下個月才發(fā)放的
2024-04-09 10:20:19
你好,上月沒有計提現(xiàn)在可以補計提
2019-12-18 08:20:56
您好 把少計提的工資補計提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
實際上個月發(fā)放了工資嗎?
2019-05-06 10:53:44
你好,沖了,發(fā)放時再做。
2019-05-06 08:54:15
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