
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務(wù)上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開具發(fā)票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,
答: 你好 ;? ? ?混著沖即可 ; 你到時? 就對應做 :原來項目收入? ? 借貸方不變 金額負數(shù)即可? ?
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務(wù)上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開下數(shù)發(fā)票,總計公司本月還是要交稅,但是分項目核算有的項目增值稅為負,有的是正數(shù),繳納時是一起匯總繳的,賬務(wù)我如何處理
答: 同學你好 不同的項目不能混抵
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個項目財務(wù)上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現(xiàn)在有的項目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項目有開具發(fā)票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,回簽的老師自已要懂能說詳細點,不能做到的就不要回答了,一個問題要提好多遍
答: 同學你好,分錄根據(jù)紅字發(fā)票正常對應項目入賬,其他項目開具的也根據(jù)項目入賬,稅費正常進銷項結(jié)轉(zhuǎn)。你這么問是不是你的稅費也進行了項目輔助核算?


smile? 追問
2022-05-30 18:38
meizi老師 解答
2022-05-30 18:44