
現(xiàn)在老板要問(wèn)開(kāi)多少發(fā)票金額是不用繳稅,認(rèn)為是四月申報(bào)表看期末留抵稅反算,另一會(huì)計(jì)說(shuō)是按上期留抵稅反算。哪個(gè)對(duì)呢
答: 您好!這個(gè)看你有沒(méi)有申報(bào)4月的了。如果申報(bào)完了,就看4月的留抵
企業(yè)有留抵稅一千稅局讓我申報(bào)未開(kāi)票收入 次月開(kāi)出發(fā)票 可是我留抵的稅也未用上 在申報(bào)表上如何填才能用到之前的留抵稅額
答: 你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果說(shuō)1月份沒(méi)有銷售就開(kāi)了一張10萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票 然后上月有留抵稅本期未勾選抵扣票 但收到一張銷售方開(kāi)給我們同樣10萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票(正數(shù)發(fā)票12月已抵扣) 這個(gè)申報(bào)表該怎么填
答: 你好。同學(xué),開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票直接在申報(bào)表里面填寫(xiě)收入和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)就行了 你進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期收到的如果也是負(fù)數(shù),那么直接填寫(xiě)負(fù)數(shù),如果是之前抵扣的現(xiàn)在不能抵扣了, 在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫(xiě)

