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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-14 17:20

哦,都是普通發(fā)票,老師這個公司掛靠別人,票也是掛靠公司開,我需要把單據(jù)整理好和掛靠公司會計對接,我現(xiàn)在不知道怎么下手了,這些是不是也得和銀行對賬單對下?

時光正好 追問

2017-05-14 17:47

老師這種單子分錄怎么寫?

時光正好 追問

2017-05-14 19:08

老師這是買材料的單子

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 17:14

您好,可以入賬,只是不能稅前扣除。

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 17:45

您好,您做好流水,簽好交接單,和銀行對賬單對下就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 18:34

您好,分錄,借,管理費用-福利費,貸,現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-05-14 20:23

您好,如果是材料,可以,借;原材料,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。但是這收據(jù)不行啊,最好要發(fā)票啊。

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相關問題討論
您好,可以入賬,只是不能稅前扣除。
2017-05-14 17:14:46
你單位報銷的可以。
2020-05-25 14:05:57
您好!這個只能計入工資了。
2018-06-05 14:28:24
你好 可以 etc自己注冊的
2020-10-13 14:43:55
同學你好,是以公司名義辦理的;
2020-10-13 14:35:16
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