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魚鬧鬧
于2017-05-15 14:09 發(fā)布 ??857次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2017-05-15 14:10
附加稅也是零申報。不過記得要申報印花稅
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公司本月銷項稅22176.96 ,進項稅70413.42,然后增值稅是零申報,那增值稅附加的表怎么填?
答: 附加稅也是零申報。不過記得要申報印花稅
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一直進項稅大于銷項稅,就沒有附加稅對不對?我的附加稅做零申報對的吧?
答: 你好,是的,是的
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
討論
老師 進項稅>銷項稅 增值稅、城建稅、教育附加稅都是零 那應該怎么申報啊?
項目異地預交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當月的銷項稅減去進項稅額加進項轉(zhuǎn)出-預交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
這個月買個面包車,進項六千多,銷項少于進項怎么辦啊。增值稅能零申報嗎?若能,地稅附加稅也是零申報了?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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