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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-07 16:04

 你好 ; 你們是公司之間有合同是嗎 ?      

rong 追問

2022-06-07 16:06

子公司人員借調(diào),還是我們公司報(bào)個(gè)稅,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)一部分,

meizi老師 解答

2022-06-07 16:09

你好 ;    那你 應(yīng)該你開票給對(duì)方;  你發(fā)工資給你員工; 報(bào)個(gè)稅即可   

rong 追問

2022-06-07 16:10

我們暫時(shí)不開票,掛往來,如何記賬

meizi老師 解答

2022-06-07 16:13

 你好;  借銀行存款貸其他應(yīng)付款 或者應(yīng)收賬款   

rong 追問

2022-06-07 16:16

支工資的時(shí)候怎么記賬呢?對(duì)方轉(zhuǎn)3000,我們實(shí)際支付4000

rong 追問

2022-06-07 16:18

借應(yīng)付職工薪酬1000   其他應(yīng)收款3000  貸銀行存款4000  ?

meizi老師 解答

2022-06-07 16:22

 你好;  借 其他業(yè)務(wù)成本 - 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;  借    應(yīng)付職工薪酬-工資; 貸銀行存款 ;  借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  

rong 追問

2022-06-07 16:25

不開票不算進(jìn)收入里

rong 追問

2022-06-07 16:26

而且我們支的多,對(duì)方轉(zhuǎn)的少也

meizi老師 解答

2022-06-07 16:29

 你好 ; 要算 ;不然你不合理的  

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借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅按這個(gè)。
2021-10-28 16:00:12
對(duì)的。
2017-05-15 20:36:13
你好,第二個(gè)是正確的。
2022-01-21 09:46:20
補(bǔ) 借管理費(fèi)用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2024-08-25 10:24:00
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