老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師好,一般納稅人公司賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以讓新股東把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額給以現(xiàn)金的形式給原股東嗎?如果簽相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議合法嗎?
答: 你好,這個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)稅額沒關(guān)系,你明白嗎?他們轉(zhuǎn)讓是按照所有的權(quán)益的金額來轉(zhuǎn)讓的。
老師,我想請(qǐng)問一般納稅人做賬問題 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)怎么辦
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,一般納稅人開票建筑服務(wù)勞務(wù),選擇一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅兩種核算,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款嗎?
答: 你好 ;? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的;? 一般計(jì)稅部分可以抵扣的? ?
老師,我們是一般納稅人,稅率13%,已知道進(jìn)項(xiàng)稅額是20821 ,那發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額是多少啊?怎么計(jì)算?
我公司一般納稅人開設(shè)計(jì)服務(wù)*活動(dòng)策劃費(fèi)發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該可以加計(jì)抵減
老師,一般納稅人企業(yè),收到的專票(洗衣機(jī)、冰箱、電視),之前的會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),但是沒做賬。這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,一般納稅人既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么區(qū)分,不能區(qū)分的情況怎么處理。
老師,您好,想請(qǐng)教您一個(gè)問題,一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?

