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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-16 11:33

不是打開年結(jié)賬套字眼嗎?

Ae…檸檬 追問

2017-05-16 11:36

標(biāo)準(zhǔn)版用不上那個文件_打開年結(jié)賬套功能,是嗎?

Ae…檸檬 追問

2017-05-16 11:40

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-05-16 11:27

文件,打開帳套,選擇2016年度的帳套文件

鄒老師 解答

2017-05-16 11:33

你好,打開帳套——所有文件,然后就有2016年為名稱的帳套文件的

鄒老師 解答

2017-05-16 11:37

是的

鄒老師 解答

2017-05-16 11:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
文件,打開帳套,選擇2016年度的帳套文件
2017-05-16 11:27:58
你好! 和其他月份結(jié)賬是一樣的 12月份的月結(jié)就是年結(jié)
2019-01-17 16:23:20
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)反結(jié)賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結(jié)賬模塊:進入會計->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,啟用反結(jié)賬模塊; 2. 將本年度會計憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”:進入會計->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點擊右上角的“反結(jié)賬”按鈕,將這些憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”; 3. 進行賬套反結(jié)賬:進入會計->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,點擊“立即反結(jié)賬”按鈕,進行反結(jié)賬操作; 4. 進行報表核算:進入會計->報表,依據(jù)會計準(zhǔn)則的要求,檢查總賬金額是否與明細賬金額吻合; 5. 處理年結(jié)相關(guān)的憑證:在執(zhí)行反結(jié)賬時,可能需要處理有關(guān)本年度結(jié)轉(zhuǎn)損益等憑證,以確保反結(jié)賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進行錯字、借貸不平衡、憑證重復(fù)等相關(guān)檢查,以確保反結(jié)賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51
第一:賬簿通過套打方式來實現(xiàn)需要套打文件設(shè)置時勾選【自動換行】復(fù)選框 第二:賬簿通過普通方式來實現(xiàn)需要頁面設(shè)置取調(diào)整相應(yīng)參數(shù)
2020-02-28 08:47:35
記賬——審核憑證——結(jié)轉(zhuǎn)本期損益——記賬——審核——結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤——進行記賬——審核憑證——年度結(jié)賬
2020-03-09 16:08:59
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