老師請問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費需要支付給對 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師,做上月賬時員工報銷發(fā)現(xiàn)有一筆報重復(fù)了,多給 問
借:管理費用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 答
你好,老師,我這邊有一個中醫(yī)門診部,是個人獨資企業(yè), 問
同學(xué),你好 這個一般是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及個稅 答
請問企業(yè)如果招了一位殘疾人士(有殘疾證的)可以減 問
你好,主要減免殘保金 答
老師好,我們是一般納稅人,開給客戶專票和 開給客戶 問
對我們來說,沒有區(qū)別的 答

老師好,傳媒影業(yè)貨物銷售增值稅16%、服務(wù)增值稅率6%?年應(yīng)納稅所得額100萬,其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。老師能舉個例,怎么減按50%計應(yīng)納稅所得額。謝謝老師!
答: 應(yīng)納稅額=年度應(yīng)納稅所得額×20%×50%
簡答題]某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的的增值稅稅率13%,所得稅率25%。1.本年度內(nèi)發(fā)出產(chǎn)品50000件,其中對外銷售45000件,其余為在建工程領(lǐng)用。該產(chǎn)品銷售成本每件為12元,銷售價格每件20元。2.本年度內(nèi)計入投資收益的債券利息收入為30000元,其中,國債利息收入為2500元。3.本年度內(nèi)發(fā)生管理費用50000元,其中業(yè)務(wù)招待費20000元。按照稅法規(guī)定可在應(yīng)納稅所得額前扣除的業(yè)務(wù)招待費10000元。4.本年度補貼收入3000元,計入當(dāng)期營業(yè)外收入。按稅法規(guī)定應(yīng)繳納所得稅。要求:營業(yè)利潤利潤總額本年應(yīng)交所得稅凈利潤
答: 營業(yè)利潤45000×(20-12)+30000-50000 利潤總額,營業(yè)利潤+3000 所得稅,(利潤總額-2500+10000)×25% 凈利潤,利潤總額-所得稅 你計算一下,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?
答: 你好;? ? ?你這發(fā)生額的60%且不超過收入的千分之五,兩者取小值? 來稅前扣除的? ; 超過部分 才調(diào)增的? ?
1、某招待所為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月納稅,2019年6月取得含增值稅的住宿收入總額為22.66萬元。計算該招待所6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。征收率為3%
業(yè)務(wù)招待費在發(fā)生時計入什么科目?為什么有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的企業(yè),在所得稅匯算清繳時要調(diào)增應(yīng)納稅所得額?招待費不是費用嗎?
年收入1000萬,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,納稅調(diào)整5萬,應(yīng)納所得稅額調(diào)增五萬,所得稅費調(diào)增50000×25%,對嗎?
小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額低于300萬,所得稅稅率5%,應(yīng)納稅所得額指的是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額嗎?

