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是采購方,和別人以物換物,金額是相同的,外帳的方法是先進行退貨在做購貨的賬務處理,想問怎么做?退貨不是得紅字發(fā)票?人家供貨方憑啥給你開?外帳這個業(yè)務到底怎么做?想不通
老師你好,發(fā)票平臺查詢到供貨方給我司開了發(fā)票,但發(fā)票還沒有給到我們1,因為我司還沒付款,請問要怎么賬務處理
老師,您好!上月我司購入一批設(shè)備,貨款86000,發(fā)票已認證,后來有部分材料退回供貨方,對方也退回一萬五貨款,于本月重新開具71000專票給我司,那具體的賬務處理是怎樣的?
我是購貨商,給供貨商開了紅字發(fā)票申請單,供貨商開具了紅字發(fā)票給我方。我方尚未做賬務處理,請老師幫忙解答下?

