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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-18 15:29

你好,可以,但是建賬的時候必須是數(shù)據(jù)平衡且正確的

小月 追問

2017-05-18 15:30

@鄒老師:原始數(shù)據(jù)我不錄取,直接在我來的3月份開始做賬嗎?

鄒老師 解答

2017-05-18 15:31

你好,需要錄入初始數(shù)據(jù)的

小月 追問

2017-05-18 15:35

@鄒老師:但我不知道數(shù)據(jù)是多少怎么辦,需要重新統(tǒng)計嗎

鄒老師 解答

2017-05-18 15:37

沒有數(shù)據(jù)那就無法建賬啊

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你好,可以,但是建賬的時候必須是數(shù)據(jù)平衡且正確的
2017-05-18 15:29:03
在某一個資產(chǎn)負債表日,經(jīng)過調(diào)整之后,資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益都是公允的,簡單來說,公允可以理解為正確或準確。在這一天,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)據(jù)都是可以盤點的、可以查驗的、可以詢證的。兩賬合一針對的是資產(chǎn)負債表,因為資產(chǎn)負債表是連續(xù)的,有期初、期末,期初期末是連續(xù)的。利潤表和現(xiàn)金流量表是期間報表。   二、兩賬合一的方法:   1、兩賬合一的時間選擇   (1)選擇在計劃報告期的前一年,因為太早做會加重企業(yè)稅務負擔。(說白了,若不是因為要上市,企業(yè)就應該做兩套賬才是企業(yè)的現(xiàn)實選擇)   (2)選擇在第三季度開始做。   (3)選擇某一個月末為清產(chǎn)核資日,如6月30日,9月30日。   (4)到年末,資產(chǎn)負債表日,調(diào)整完畢,兩賬合一完成。   (5)兩賬合一過程采取了一些非規(guī)范的方法,是不能經(jīng)過IPO審計的,因此,兩賬合一的年度,通常不能作為報告期。   2、對企業(yè)進行清產(chǎn)核資,查清楚企業(yè)的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的實際情況,和內(nèi)賬數(shù)據(jù)進行比較,有差異直接調(diào)整內(nèi)賬。按道理,內(nèi)賬是反映企業(yè)真實情況的,數(shù)據(jù)本身就可以來分析與外賬的差異,但是由于多種原因,其實,企業(yè)的內(nèi)賬也是混亂的,也是有很多差錯,因此通過清產(chǎn)核資,把內(nèi)賬調(diào)整正確。   3、根據(jù)清產(chǎn)核資的結(jié)果,直接調(diào)整內(nèi)賬,差異倒擠到“未分配利潤”。內(nèi)賬的調(diào)整沒有忌諱,以差異表做附件直接調(diào)。
2016-01-26 15:55:01
你外賬的準確嗎?如果不準確的建議你實際盤點的余額來做期初
2019-02-16 14:56:26
你好,具體是什么業(yè)務需要調(diào)整?
2016-07-04 10:32:11
你好 借,未分配利潤 貸,應付賬款
2022-02-16 08:34:51
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