
出口外貿(mào)企業(yè),我報關(guān)單上的海運費金額5000美元,實際海運費有5280美金,而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額,目前我們的應(yīng)付賬款—貨代(代收代付海運費)科目借方了,而且調(diào)整的話收入要少報,那么增值稅申報表要去調(diào)整嗎,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了,老師給一個解決的方案,謝謝
答: 不用,您這只是會計入賬科目 錯誤。 但是您申報表數(shù)據(jù)并沒錯的。
增值稅申報表中有預(yù)收賬款做申報增值稅的嗎?
答: 你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預(yù)收是不用申報的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我的報關(guān)單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候,免稅收入64000元,還是64000/1.13=56637.17元我報哪個對?
答: 你好,報增值稅按FOB報,按64000申報.沒有增值稅率的

