老師,我21年暫估入庫29000元,今年匯算前收到發(fā)票700元,去年暫估的商品已經(jīng)銷售了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票后我該怎么做賬務(wù)處理呢?
冷傲的冰淇淋
于2022-06-19 16:35 發(fā)布 ??1266次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,需要對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整
2019-12-23 18:04:25

你好
實際暫估多了嗎
還是就是發(fā)票沒到
2022-06-19 16:35:23

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品
2019-11-22 14:13:48

1.收到受托加工物資時:
不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當在備查簿中進行登記。
2.實際加工時:
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用 等
3.完工入庫時:
借:庫存商品——受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本
4.交付完工物資時:
借:應(yīng)收帳款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 等
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅
同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本 等
貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借營業(yè)外支出 貸庫存商品,申報的時候填寫附表1 免稅欄下面這個,減免表,選擇國家稅務(wù)總局公告2020.9
2020-06-05 13:24:58
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