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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-24 14:08

你當(dāng)時認(rèn)證了的話,填寫八份,然后單獨做進項轉(zhuǎn)出,不影響你的鏡像。

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2022-06-24 14:31

那我做賬的時候進項稅額轉(zhuǎn)出月底有余額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-06-24 14:32

你好,你的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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2022-06-24 14:34

我的進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,那進項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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2022-06-24 14:37

是福利費,所以我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個進項稅能歸到管理費用里面嗎

郭老師 解答

2022-06-24 14:39

需要
也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去

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2022-06-24 14:42

可是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 未交增值稅就變小了

郭老師 解答

2022-06-24 14:43

你交稅不是根據(jù)銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出繳納的嗎?

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2022-06-24 15:19

我是直接做到了進項稅額轉(zhuǎn)出,進項就是我需要抵扣的金額   銷項-進項=我需要繳納的增值稅。那還要再加上進項稅額轉(zhuǎn)出的金額 不是繳納的金額更多了嗎

郭老師 解答

2022-06-24 15:24

你好,進項不是讓你寫八份兒嗎?包含這個進項轉(zhuǎn)出的不是嗎?

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2022-06-24 15:41

那表二不是有個進賬稅額轉(zhuǎn)出嗎,我填了這個金額,然后到總表就減掉了這個金額

郭老師 解答

2022-06-24 15:42

那你交納的稅款不就多了嗎?你的未交增值稅也應(yīng)該有變化的,你的未交增值稅等于銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出。

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅
2023-02-28 11:32:09
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當(dāng)于進項的抵減項目
2020-03-23 08:14:32
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
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