我需要抵扣進(jìn)項(xiàng)819 里面包含了370的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅 是借 未交增值稅449 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額449 第二筆 借未交增值稅370 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出370 那這樣不是抵扣了819的進(jìn)項(xiàng)嗎
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于2022-06-24 15:59 發(fā)布 ??774次瀏覽
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meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2022-06-24 16:00
你好; 你現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅 以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分別是多少金額 ; 留底進(jìn)項(xiàng)稅沒有; 好判斷
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您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

您好
請問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-07-07 22:03:08
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