
購買了稅控盤,已支付了相關(guān)費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi),做的分錄是:借:管理費(fèi)用 貸 820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費(fèi)用明細(xì)帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
答: 您好!你管理費(fèi)用寫在借方負(fù)數(shù)表示,第二個(gè)分錄
3月份根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負(fù)債表,其中科目余額表列示“貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.02”填寫在資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費(fèi)0.02”這項(xiàng)。4月份根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負(fù)債表,其中科目余額表列示“貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.02已交稅金0.02”是不是還要填在資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費(fèi)0.02”這項(xiàng)里?
答: 你好!根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到稅款盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,后報(bào)稅時(shí)因有留底,該服務(wù)費(fèi)的減免稅額為0,期末有余額,主表23行填0,分錄做的是借:應(yīng)交稅金-減免稅額貸:管理費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金的金額跟增值稅申報(bào)表上不一致了嗎?
答: 您好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金的金額,跟增值稅申報(bào)表上不一致了。

