
公司要注銷.國(guó)稅稅源科說(shuō)帳不平,計(jì)提的工資放入成本了,沒(méi)有收入但有成本,說(shuō)成本與收入不匹配,公司是2016年12月成立的,只在12月計(jì)提了工資,并于2017年3月發(fā)放的,我要把記入成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里,那我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好!如果可以改,就改之前的。
公司要注銷.國(guó)稅稅源科說(shuō)帳不平,計(jì)提的工資放入成本了,沒(méi)有收入但有成本,說(shuō)成本與收入不匹配,公司是2016年12月成立的,只在12月計(jì)提了工資,并于2017年3月發(fā)放的,要把記入成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里,應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 沒(méi)有收入,就沒(méi)在成本,收入與成本匹配。 首先稅務(wù)是否讓你改報(bào)表,如果能改報(bào)表,直接將以前月份的憑證重新做 如果不讓你改報(bào)表,那么只有在能夠改報(bào)表的月份中,沖銷以前的憑證,重新按正確的做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,員工出差回來(lái)填寫好了報(bào)銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,是等一個(gè)月一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報(bào)銷單的時(shí)候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時(shí)候在把報(bào)銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費(fèi)用 -差旅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以的,可以在報(bào)銷時(shí)做賬的


溫暖如玉 追問(wèn)
2017-05-26 18:02
宋生老師 解答
2017-05-26 16:29
宋生老師 解答
2017-05-27 14:41