
老師,我單位的成本票都是次月才能開來,我本月暫估入庫,那么在月底的時(shí)候就按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果按著暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了,少了怎么辦
答: 月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時(shí)沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 次月 借借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款負(fù)數(shù) 重新入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 調(diào)整成本差額,少了補(bǔ)記 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 多了沖回差額 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
您好,老師,請教一下,當(dāng)月未收到成本票,可以先暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?謝謝
答: 你好,是的,是可以的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入庫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,按你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

