
老師 上個月完成的工程,沒有勞務(wù)發(fā)票,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?勞務(wù)發(fā)票這個月才開,是不是可以暫估上個月的成本?這個月沖紅,再根據(jù)發(fā)票入賬?
答: 是的 同學(xué) 6月份暫估 7月份紅沖 在做準(zhǔn)確的分錄
老師 上個月完成的工程,沒有勞務(wù)發(fā)票,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?勞務(wù)發(fā)票這個月才開,是不是可以暫估上個月的成本?這個月沖紅,再根據(jù)發(fā)票入賬?
答: 你好同學(xué),你的做法是沒有問題的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)維修費開發(fā)票,做賬計入其它業(yè)務(wù)收入,用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這個成本都包括哪些呢?
答: 你好 其他業(yè)務(wù)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個成本包含人工成本和修理用的小配件
公司3月采購A商品50噸,實際到貨52噸,按發(fā)票入賬50噸。4月,銷售A產(chǎn)品51噸。請問老師,老師,這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
2019年的工程分包款 發(fā)票在2020.1月取得 那這個發(fā)票可以直接放到19年12月入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
部分商品10月估價入賬,已銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本。11月發(fā)票才回來,金額不一樣,已結(jié)轉(zhuǎn)成本用不用管?
老師,之前暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到開回的發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有錯需要沖減重新入賬嗎?


搬磚工 追問
2022-07-03 16:56
魯老師 解答
2022-07-03 16:58
搬磚工 追問
2022-07-03 17:25
魯老師 解答
2022-07-03 18:12