老師,早上好!請教下:我公司接了政府訂單,因?yàn)檎J(rèn) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
總公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行工商年檢填寫,分公司參加社 問
下午好親!按實(shí)際上社保人數(shù)寫5人 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
我要從這個中提取第二個點(diǎn)和第三個點(diǎn)間的文字,用 問
您好,可以用MID公式,如果內(nèi)容結(jié)構(gòu)差不多,也可以用CTRL+E,智能填充。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,請問假如這個月月底要注 問
你好,你月底注銷的話只要申報,只要申報這個月的就可以了。 答

想問下這樣填寫增值稅報表對嗎?認(rèn)證稅額為22433.63.實(shí)際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額
答: 增值稅報表填寫是對的,認(rèn)證稅額為22433.63,實(shí)際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額
老師你好,我公司是加計(jì)抵扣增值稅的企業(yè),如果有留抵稅額,是不是不能先用加計(jì)抵扣10%金額。
答: 你好!是的。你有留底,加計(jì)的部分沒什么用。等有抵減的時候再弄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司因市場變化和經(jīng)營需要進(jìn)行了資產(chǎn)重組,公司所有的資產(chǎn)、負(fù)債和人員全部由重組后的新企業(yè)承接,公司也辦理了工商注銷登記和稅務(wù)注銷登記。請問,公司原有的增值稅留抵稅額是否可以結(jié)轉(zhuǎn)至重組后的新企業(yè)繼續(xù)抵扣??
答: 《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人資產(chǎn)重組增值稅留抵稅額處理有關(guān)問題的公告》(2012年第55號)規(guī)定,自2013年1月1日起,增值稅一般納稅人(以下稱原納稅人)在資產(chǎn)重組過程中,將全部資產(chǎn)、負(fù)債和勞動力一并轉(zhuǎn)讓給其他增值稅一般納稅人(以下稱新納稅人),并按程序辦理注銷稅務(wù)登記的,其在辦理注銷登記前尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可結(jié)轉(zhuǎn)至新納稅人處繼續(xù)抵扣。同時要求原納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)真核查納稅人資產(chǎn)重組相關(guān)資料,核實(shí)原納稅人在辦理注銷稅務(wù)登記前尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫《增值稅一般納稅人資產(chǎn)重組進(jìn)項(xiàng)留抵稅額轉(zhuǎn)移單》。新納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)將原納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)傳遞來的《增值稅一般納稅人資產(chǎn)重組進(jìn)項(xiàng)留抵稅額轉(zhuǎn)移單》與納稅人報送資料進(jìn)行認(rèn)真核對,對原納稅人尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在確認(rèn)無誤后,允許新納稅人繼續(xù)申報抵扣?! ∫虼?,你公司重組后形成的新企業(yè)可以抵扣原公司結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅留抵稅額。?

