
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里面。
上個(gè)月管理費(fèi)用有余額2000,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)借方了,可做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平衡就差這個(gè)2000,應(yīng)該怎么處理?
答: 你是軟件做賬么,這個(gè)需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)才可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期間的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的話,那如何在以后年度攤銷,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)法顯示這一項(xiàng)呀
答: 要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)科目

