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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-30 15:59

您好,分錄,借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計提時,借:管理費用-職工教育經(jīng)費等科目,貸:應付職工薪酬-教育經(jīng)費。

學習 追問

2017-05-30 16:03

可以直接做到管理費用-辦公費嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 16:03

您好,可以的。

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相關問題討論
你好 你們是支付收到的發(fā)票 還是開票出去的發(fā)票 這樣好判斷科目
2020-08-05 10:08:47
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-09 11:44:41
你好,是電話費吧,借記管理費用-電話費/辦公費等 應交稅費-應交增值稅 貸記銀行存款
2018-10-01 14:00:25
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-09-07 14:28:30
你好,不能抵扣 借 管理費用招待費等貸銀行存款
2020-03-09 21:13:08
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