老師:小規(guī)模沒(méi)有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問(wèn)
您好,不用,沒(méi)有這個(gè)要求的 答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動(dòng),導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問(wèn)
這種情況 可以先做流水賬過(guò)渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒(méi)票也備注。 聯(lián)動(dòng)往來(lái):把流水收付款和準(zhǔn)確的往來(lái)賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡(jiǎn)易報(bào)表:出流水匯總、往來(lái)余額表,讓老板看資金 / 往來(lái)情況。 答
老師,個(gè)體工商戶要給別的公司開(kāi)居間費(fèi)發(fā)票,營(yíng)業(yè)執(zhí) 問(wèn)
那個(gè)開(kāi)的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請(qǐng)問(wèn)老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問(wèn)
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問(wèn)
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

貨款已付貨物已收沒(méi)有發(fā)票一直掛賬怎么做賬務(wù)處理銷賬
答: 對(duì)于貨款已付、貨物已收但沒(méi)有發(fā)票一直掛賬的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 記錄現(xiàn)金流:在出納臺(tái)帳中記錄現(xiàn)金流,這是沒(méi)有發(fā)票賬務(wù)處理的基礎(chǔ),要將發(fā)生的交易全部記錄下來(lái),包括支付貨款的日期、金額等信息。同時(shí),將采購(gòu)成本的總額記錄在應(yīng)付賬款科目上。 2. 暫估入賬:由于尚未收到發(fā)票,企業(yè)可以根據(jù)采購(gòu)合同或協(xié)議,對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行暫估入賬。借記庫(kù)存商品或相關(guān)資產(chǎn)科目,貸記應(yīng)付賬款暫估。 3. 跟進(jìn)發(fā)票:企業(yè)應(yīng)盡快與供應(yīng)商溝通,明確開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間和方式,及時(shí)取得發(fā)票。 4. 收到發(fā)票后的處理: ? 當(dāng)收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)人員需要核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與采購(gòu)的貨物相符,包括貨物的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等。 ? 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,增加采購(gòu)明細(xì)賬,并沖減之前的暫估入賬。即借記應(yīng)付賬款暫估(紅字),貸記庫(kù)存商品(紅字),然后借記庫(kù)存商品(藍(lán)字),貸記應(yīng)付賬款(藍(lán)字)。 ? 同時(shí),根據(jù)發(fā)票上的稅額,進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理。 5. 銷賬處理:當(dāng)企業(yè)支付完應(yīng)付賬款后,需要進(jìn)行銷賬處理。借記應(yīng)付賬款,貸記銀行存款等科目。 6. 加強(qiáng)內(nèi)部控制:為了避免類似情況再次發(fā)生,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善采購(gòu)流程,確保及時(shí)取得發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理。
本月開(kāi)給工廠上個(gè)月的貨款發(fā)票,只能當(dāng)作是本月的收入,只能在本月做賬務(wù)處理,是嗎?如果我也把她做在上個(gè)月的收入可以嗎?
答: 你好 需要上月做未開(kāi)票收入的,本月開(kāi)發(fā)票先沖減上月的未開(kāi)票收入,然后按發(fā)票來(lái)入賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司付給對(duì)方公司的貨款現(xiàn)在錢付了,但是對(duì)方給我們開(kāi)不了發(fā)票,我這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,可以正常入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除匯算清繳調(diào)增


郭老師 解答
2022-07-08 18:24