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送心意

田老師

職稱會計師

2017-06-01 11:20

必須做,應(yīng)付職工薪酬-福利費-伙食費,月末轉(zhuǎn)入管理費用--福利費

zgf 追問

2017-06-01 11:24

@田老師:唉我都有些暈了,剛才有老師回復(fù)說可以做成:制造費用一福利費一伙食費,怎么辦呢?我還是沒弄明白

田老師 解答

2017-06-01 11:26

應(yīng)付職工薪酬是企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出" 等應(yīng)付職工薪酬項目進行明細核算。

zgf 追問

2017-06-01 11:29

@田老師:好的,我以為可以那樣做,現(xiàn)在清楚了,非常感謝老師。

田老師 解答

2017-06-01 11:30

不客氣

zgf 追問

2017-06-01 11:34

@田老師:對了,老師買回的油米菜,是借管理費用或制造費用一職工福利費,貸應(yīng)付職工薪酬一福利費嗎?那購回的燃氣罐呢?

田老師 解答

2017-06-01 11:37

買回的油米菜、燃氣罐,借:,應(yīng)付職工薪酬-福利費   貸:現(xiàn)金 月末  借:借管理費用或制造費用一職工福利費,貸應(yīng)付職工薪酬一福利費

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相關(guān)問題討論
可以,不過最好是歸集到應(yīng)付職工薪酬科目比較好查賬。
2016-10-24 16:35:18
你好!是的
2018-05-05 15:59:11
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
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