老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開(kāi)啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

下匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和印花稅怎么做分錄
答: 補(bǔ)交的印花稅 借:管理費(fèi)用——稅費(fèi) 貸:銀行存款 補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 將管理費(fèi)用和所得稅結(jié)轉(zhuǎn)
你好老師,今年匯算清繳的補(bǔ)繳所得稅和印花稅怎么做分錄 你好老師請(qǐng)問(wèn)要不要計(jì)提
答: 你好,今年匯算清繳的補(bǔ)繳所得稅(第一個(gè)分錄就是計(jì)提) 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 匯算清繳是針對(duì)企業(yè)所得稅,不會(huì)涉及印花稅才是啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師!請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳期間補(bǔ)繳的印花稅有滯納金和罰款嗎
答: 你好 一般會(huì)滯納金和罰款

