
一般納稅人收到專(zhuān)票,但是沒(méi)有認(rèn)證,賬務(wù)怎么處理
答: 您好!借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款等
19年4月升的一般納稅人,7月認(rèn)證了一張19年一月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)賬票,稅務(wù)現(xiàn)在說(shuō)要更正并補(bǔ)齊稅款和滯納金,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)報(bào)表?
答: 你好,你之前的分錄是怎么做的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,收到的專(zhuān)票,本期不認(rèn)證,可以入賬么?入賬和認(rèn)證可以不在一個(gè)月內(nèi)吧?
答: 本期可以不認(rèn)證,沒(méi)認(rèn)證的稅費(fèi)要放入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

