公司買了5臺(tái)空調(diào),是要記入固定資產(chǎn)對(duì)嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn)26153.85應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4446.15貸:庫(kù)存現(xiàn)金30600.折舊怎么計(jì)提?分幾年,折舊是這樣嗎?下月計(jì)提時(shí)借:費(fèi)用貸:累計(jì)折舊
快樂天使
于2017-06-02 11:17 發(fā)布 ??1265次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
抵扣時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額也就是增值稅應(yīng)交稅費(fèi)的一部分,是指由購(gòu)貨方所產(chǎn)生的購(gòu)置應(yīng)稅勞務(wù)、貨物或者接受服務(wù)所應(yīng)付的稅費(fèi),被認(rèn)定為可以進(jìn)行抵扣的稅款。抵扣時(shí)會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-04 12:13:01

你好,你寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03

您好
借管理費(fèi)用30
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30
2019-12-16 20:14:33

你好,到底是購(gòu)進(jìn)紅沖,還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26

借: 應(yīng)付賬款(或費(fèi)用、成本) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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