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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-02 11:18

你好!一般折舊3年。 
借管理費用-折舊費

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣時,進項稅額也就是增值稅應(yīng)交稅費的一部分,是指由購貨方所產(chǎn)生的購置應(yīng)稅勞務(wù)、貨物或者接受服務(wù)所應(yīng)付的稅費,被認定為可以進行抵扣的稅款。抵扣時會計分錄如下: 借:應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/進項稅額
2023-03-04 12:13:01
你好,你寫的進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03
您好 借管理費用30 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出30
2019-12-16 20:14:33
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
借: 應(yīng)付賬款(或費用、成本) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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