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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-14 21:37

同學 您好 
前面認證時候分錄書寫正確 
轉(zhuǎn)出時 做分錄 
借:管理費用 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
就可以了

追問

2019-01-14 21:47

那部分不含稅管理費用也不屬于公司的,不用轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-14 21:51

您的意思是有一部分費用不能入公司的帳 是么 我剛開始以為您是只有進項不能抵扣  
如果是有一部分不能入公司帳的話 您的分錄是正確的

追問

2019-01-14 21:53

是的,因為那個車不是公司的車,也就不能入公司的賬對吧

bamboo老師 解答

2019-01-14 21:59

如果是為公司實際經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的 可以入賬

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同學 您好 前面認證時候分錄書寫正確 轉(zhuǎn)出時 做分錄 借:管理費用 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 就可以了
2019-01-14 21:37:51
你好分錄是正確的。
2019-03-19 17:53:09
沖掉這個做轉(zhuǎn)出分錄,做借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
2019-11-20 21:02:16
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、借:管理費用-福利費 1168 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 198 貸:應付職工薪酬-福利費 1366 2、借:應付職工薪酬-福利費 1366 貸:庫存現(xiàn)金 1366 3、借:管理費用-福利費 198 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 198
2018-07-09 17:46:52
1,是的,不能抵扣 不能認證抵扣,也就不存在認證了再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
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