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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-02 15:23

你好,不需要的 
借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目

琴兒 追問

2017-06-02 15:37

為什么是待攤費(fèi)用,我這么做的對(duì)不對(duì) 
借:管理費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬    借:應(yīng)付職工薪酬   貸:庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-06-02 15:38

你好,就是現(xiàn)在支付的需要有以后期間攤銷的相關(guān)支出 
不可以的

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相關(guān)問題討論
你好,不需要的 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2017-06-02 15:23:49
你好,小規(guī)模納稅人超過了就要全額繳增值稅了,你開票銷售時(shí)就把稅額做出來了,季度末不用另外做什么,下月初繳納時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)
2021-10-27 21:20:58
您說的是啥業(yè)務(wù)呢啊?
2020-07-09 16:00:03
你好,借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)
2020-05-13 15:03:44
你好,銷售還是一樣做,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-07-02 11:30:02
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