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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-06-07 08:23

含稅金額490   不含稅金額418.8 5月發(fā)票未到,分錄怎么做

張艷老師 解答

2017-06-07 08:16

5月份材料可以暫估入賬,等6月份收到發(fā)票做紅沖處理,按取得的發(fā)票重新登記。 
6月份收到的發(fā)票,可以自開具之日起180天內(nèi)認證抵扣的

張艷老師 解答

2017-06-07 11:42

借:原材料 4183.8 
   貸:應付賬款-暫估 4183.8 
注意:暫估入賬不要暫估上增值稅

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沒有認證做應交稅費待認證進項稅額就可以
2019-02-16 09:29:46
借庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額貸應付賬款就可以。
2018-12-25 12:50:43
借原材料等 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款等
2018-11-27 16:34:56
借:管理費用—保險費 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
2019-08-13 16:42:06
你好 借;管理費用等科目 , 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
2019-08-08 09:45:55
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