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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-27 17:03

1、是餐費(fèi)發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。 
2、1月份應(yīng)該做什么科目?

山月 追問

2018-02-28 08:50

不是 ,是住宿費(fèi)發(fā)票,1月31號開的,我一月沒入賬,因?yàn)槭钦写虾9镜娜?,所以二月我做?nbsp;    借    管理費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待費(fèi)     
                                                                                                                                                                     應(yīng)交稅費(fèi)    應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 
                                                                                                                                                                   貸   現(xiàn)金     
現(xiàn)在認(rèn)證不過去,我的分錄咋做,這個(gè)業(yè)務(wù)咋處理

張艷老師 解答

2018-02-28 08:54

您公司沒有網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎?去大廳也可以認(rèn)證的。 
如果認(rèn)證不過去的,只能全部計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 
借 管理費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待費(fèi)  
貸 現(xiàn)金

山月 追問

2018-02-28 08:58

不是   是對方把我們稅號寫錯了 
  我用掃描儀認(rèn)證的

張艷老師 解答

2018-02-28 09:00

對方還給您公司更換發(fā)票嗎?

山月 追問

2018-02-28 09:03

我準(zhǔn)備給他們打電話  讓他們給紅沖 因?yàn)榭缭铝?/p>

張艷老師 解答

2018-02-28 09:05

那您可以先不做這筆業(yè)務(wù)的,等實(shí)際發(fā)票收到后,再入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。

山月 追問

2018-02-28 09:08

如果對方不給我們紅沖咋辦    我把全部金額入到業(yè)務(wù)費(fèi)里     會不會導(dǎo)致這張票成為滯留票  雖然稅號是錯的

張艷老師 解答

2018-02-28 09:09

1、盡量與對方溝通好,更換發(fā)票。 
2、不會形成滯留票的,因?yàn)槎愄柺清e誤的。

山月 追問

2018-02-28 09:11

好的,另外老師,單位發(fā)生的公積金   社保,福利費(fèi)   是否需要入到產(chǎn)品成本里 ,我們是生產(chǎn)企業(yè)

張艷老師 解答

2018-02-28 09:12

如果是生產(chǎn)工人的相關(guān)費(fèi)用是要結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本科目的。

山月 追問

2018-02-28 09:22

比如繳納社保,我是不是應(yīng)該這樣做分錄,借    應(yīng)付職工薪酬---社保 (單位繳納部門)   其他應(yīng)收款---個(gè)人部分      貸  銀行存款                分配的時(shí)候    借   管理費(fèi)用---社保     生產(chǎn)成本---社保     貸    應(yīng)付職工薪酬 ----社保(單位部分)?

張艷老師 解答

2018-02-28 09:25

是的,您寫的分錄是對的。

山月 追問

2018-02-28 09:34

另外老師我們是軸承行業(yè),比如需要100個(gè)產(chǎn)品,因?yàn)楹ε赂蓮U了,我們會多投幾個(gè),比如投105個(gè),最后總是會剩下一兩個(gè),兩三個(gè),我們干的產(chǎn)品型號也經(jīng)常變動,不是專門生產(chǎn)固定的型號,最后產(chǎn)成品賬面會剩下很多各種型號的一兩個(gè)東西,越積累越多,這個(gè)怎么處理呢

張艷老師 解答

2018-02-28 09:36

可以當(dāng)廢品變賣或平時(shí)結(jié)帳時(shí)當(dāng)成廢品損失,個(gè)人建議,僅供參考。

山月 追問

2018-02-28 09:45

分錄咋做呢

張艷老師 解答

2018-02-28 09:52

就是平時(shí)做庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),減少庫存量,少入產(chǎn)成品數(shù)量,這樣不就把剩余的幾個(gè)零件的成本進(jìn)去銷售的零件成本中。

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借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款等
2018-11-27 16:34:56
借:管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2019-08-13 16:42:06
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-08-08 09:45:55
您好,就 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-03 10:09:06
沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2019-02-16 09:29:46
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