
公司是供應鏈管理有限公司,支付了一筆代理運費給一家國際貨運代理有限公司,并收到發(fā)票,那這筆業(yè)務如何做賬,會計分錄
答: 借;主營業(yè)務成本 應交稅費 貸;銀行存款
請問老師,供應鏈金融業(yè)務怎么做會計分錄
答: 你好,學員,可以看一下學堂的真賬實操,里面有全部的賬務處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我們購進商品,拿供應商給我們的返利來抵我們支付給供應商的貨款怎么做會計分錄呢?收到供應商的發(fā)票上面有2個金額,一個是正數(shù)金額1000,一個是負數(shù)金額100,負數(shù)金額就是返利部分,實際支付供應商貨款是1000-200=800元,請問怎么做分錄
答: 按折扣之后的 借庫存商品800貸銀行
你好,我想咨詢一下,我公司作為代采購企業(yè),幫第三方采購商品,找到供應鏈a,直接發(fā)貨到第三方,貨到,第三方才打錢給企業(yè),企業(yè)再打錢給供應鏈,這樣如何做會計分錄
公司跟客戶合作項目20000,贈送設備一臺1850,設備屬于公司外購的(有專門的供應商),贈送設備怎么會計分錄,5月買設備,發(fā)票要后面才能開,不確定收票時間,這個要怎么做會計分錄?
購買商品,錢已付,貨收到,收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)上面有錯誤,就讓供應商重新開,但是他們發(fā)票等到下個月才開好寄過來,這樣的會計分錄怎么寫

