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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-07 20:30

老師怎么調(diào)主營業(yè)務成本?麻煩詳細給我做下分錄可以嗎?調(diào)的時候用紅筆還是藍筆?記的是哪個數(shù)?

非同尋常 追問

2017-06-07 23:15

如果發(fā)票金額比暫估的金額小呢?怎么調(diào)成本?

非同尋常 追問

2017-06-08 07:58

調(diào)成本的金額,是直接記票和暫估之間的差額嗎

方老師 解答

2017-06-07 20:24

前面兩部調(diào)完,調(diào)主營業(yè)務成本就可以。

方老師 解答

2017-06-07 20:55

發(fā)票比暫估金額大,補結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品  用藍字

方老師 解答

2017-06-08 07:20

小了,調(diào)成本按上面的分錄做負數(shù)。

方老師 解答

2017-06-08 08:09

是的。

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相關問題討論
前面兩部調(diào)完,調(diào)主營業(yè)務成本就可以。
2017-06-07 20:24:39
你好;? ? ?意思有差異金額嗎 ? 你看看有差異金額嗎。 看是否調(diào)整成本? ?
2021-11-17 17:32:10
原材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的賬務處理主要是指:將原材料在本期間支出的成本,從相應的原材料采購及其他費用科目轉(zhuǎn)移到“原材料結(jié)轉(zhuǎn)”科目下,當本期原材料部分完成制成品之后,要進行兩個科目之間的結(jié)轉(zhuǎn)。已經(jīng)支出的原材料成本由“原材料結(jié)轉(zhuǎn)”科目轉(zhuǎn)移到成品的存貨科目下。從而達到記載原材料的成本的目的。拓展知識:原材料結(jié)轉(zhuǎn)也叫存貨跌價準備,在有存貨折舊、報廢銷毀、溢價回寫等需要發(fā)生資產(chǎn)減值時,必須對原材料和半成品等存貨準備資產(chǎn)減值準備金,以便于實現(xiàn)財務報表上資產(chǎn)減值的反映。
2023-02-20 17:39:25
那你們做啥行業(yè)的這個?直接銷售不需要做原材料,直接做借庫存商品? 貸應付賬款,銷售做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-11-26 11:34:37
材料入庫,但發(fā)票未驗證的與生產(chǎn)領用材料沒相關的,領用時還是正常的領出,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2014-09-17 11:05:19
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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