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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-08-02 15:54

同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金這樣

子歸 追問

2022-08-02 15:58

可是庫存現(xiàn)金現(xiàn)在是0余額呀

樸老師 解答

2022-08-02 16:00

那你計(jì)入其他應(yīng)付款

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你好,是直接老板轉(zhuǎn)賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現(xiàn)金然后用來發(fā)放工資呢?
2020-05-09 17:03:04
不用管,掛在哪里,發(fā)放時(shí)候沖即可的
2018-08-17 11:16:52
你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費(fèi)在其他應(yīng)收收款下核算的話,就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
您好 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:其他應(yīng)付款——社保公積金 兩個(gè)月的 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 兩個(gè)月的 貸:銀行存款
2020-02-06 13:16:10
對的
2017-03-08 10:34:56
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