
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(本月有進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅大于進項稅額轉(zhuǎn)出):借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師,進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的?還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進項稅額轉(zhuǎn)出的,那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅,難道還要再交那一部分差額的進項稅
答: 你好!進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平


純真的大地 追問
2022-08-03 15:08
郭老師 解答
2022-08-03 15:10