老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問(wèn)
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問(wèn)
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來(lái) / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問(wèn)一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問(wèn)
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對(duì)的,小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有影響,以大寫金額為準(zhǔn) 答

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,銀行收到一筆一筆銷售款,里面包含了給某位客戶的傭金,但是我前面入賬的應(yīng)收賬款里面沒(méi)有傭金這筆,現(xiàn)在該怎么處理呢?通過(guò)什么途徑來(lái)入賬傭金和轉(zhuǎn)出傭金給客戶呢。
答: 您好,您的意思是您的收入還需要支付傭金,如果有傭金發(fā)票那就最好了
老師,小規(guī)模納稅人預(yù)收了貨款,現(xiàn)在已確定這筆款項(xiàng)我們不需要開票,我目前賬面上應(yīng)收賬款期末余額是-11000,這樣的話我怎么來(lái)做平這筆負(fù)數(shù)?
答: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
酒店小規(guī)模納稅人,餐飲和住宿目前是免稅,但是一直開的都是一個(gè)點(diǎn)的1%,那這部分稅記哪里。還有酒店好多開票了,但是沒(méi)收回款,這種全部掛應(yīng)收賬款,需要寫明明細(xì)科目嗎?如果寫,好很多客戶??梢圆粚懨骷?xì),直接記入應(yīng)收賬款嗎
答: 你好, 稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 應(yīng)收賬款需要寫明細(xì)的,

